关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函
财办会〔2023〕23号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:
为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)有关要求,推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控制,开展内部控制评价,实施财务报告内部控制审计,我们会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》。现印发你们,请组织征求意见,并于2023年10月27日前将意见反馈财政部会计司,反馈意见材料中请注明联系人及联系方式。
联系人:财政部会计司制度三处 米传军
联系电话:010-61965143
电子邮箱:[email protected]
附件:1.关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)
2.《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》起草说明
财政部办公厅
2023年10月7日
附件下载:
1. 关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿).pdf
2. 《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》起草说明.pdf
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